农产品深加工企业可享受进项税额加计扣除优惠,扣除比例根据产品类别分为 10% 和 15%。财税咨询服务包括:协助企业划分产品类型,如判断罐头加工属于 10% 加计扣除范围、果蔬汁加工属于 15% 范围;规范农产品采购流程,指导从一般纳税人处取得增值税发票,从农户处收购时正确开具农产品收购发票;建立进项税额核算台账,区分正常抵扣部分与加计扣除部分,按月计算加计扣除金额;对接财务软件设置自动核算功能,避免手工计算误差,同时留存采购合同、入库单等资料,应对税务核查。26. 预算管理体系搭建,强化经营预判能力;税务合规财税咨询底稿

企业并购重组涉及复杂财税处理。咨询服务包括:开展标的企业财税尽调,组建专业团队核查标的企业近三年财务报表、纳税申报表、发票台账等,识别潜在税务风险如历史欠税、发票违规等,出具尽调报告;设计合理交易架构,对比股权收购与资产收购的税负差异,优化股权支付与资产收购比例,如采用 "股权 + 现金" 混合支付方式降低税负;规划重组环节税负,申请适用特殊性税务处理优惠政策,协助准备备案资料如重组协议、资产评估报告等;协助完成重组后财税整合,统一会计政策与税务处理标准,合并财务报表。个人所得税财税咨询整改89. 医疗机构税收优惠,区分营利非营利类型;

劳务派遣企业差额征税政策允许以全部价款及价外费用,扣除代发工资、社保后的余额计算增值税。财税咨询服务可细化实操落地:协助精确划分差额扣除项目,明确可扣除工资含基本工资、绩效奖金等应税薪酬,排除职工福利费、丧葬补助费等非扣除项,界定社会保险费(五险)与住房公积金的缴费基数合规范围;规范发票开具流程,指导通过增值税开票系统选择 “差额征税” 模块,准确录入扣除金额,确保备注栏除 “差额征税” 外,补充用工单位名称;建立精细化台账,包含用工单位、代发批次、工资社保明细、计税销售额等字段;每月复核扣除凭证,核查工资流水与考勤记录匹配度、社保凭证缴费主体一致性,确保凭证真实完整,高效应对税务检查。
专项ZQ投向实行 "负面清单" 管理,资本金比例上限提高至 30%。针对地方事业单位融资平台,财税咨询可提供债务优化服务:梳理存量项目合规性,核查项目立项、环评等审批文件,筛选符合投向的亮点项目申报专项债;设计跨区域资金调度方案,根据不同项目建设进度与资金需求,合理分配ZQ资金,平衡各项目偿债压力;建立债务风险预警模型,纳入债务规模、期限结构、偿债准备金等指标,设定风险等级阈值,定期生成风险报告,确保融资成本控制在合理区间,避免债务违约风险。23. 出口退税流程辅导,加速资金回笼效率;

旅游企业适用差额征税政策,可扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位的住宿费、餐饮费等。财税咨询服务包括:协助划分差额扣除项目,明确可扣除的费用范围,避免超范围扣除;规范发票开具,指导开具差额征税发票,在备注栏注明旅游服务目的地与行程;建立差额扣除台账,详细记录每期收入金额、扣除金额与计税销售额,留存支付凭证(如合作方发票、银行转账记录);定期复核差额扣除合规性,如检查合作方资质、费用真实性,应对税务核查。96. 生产行业服务加计抵减,合规计算扣除额;优惠申报 财税咨询规划方案
7. 发票开具规范培训,降低涉税风险隐患;税务合规财税咨询底稿
绿色采购比例要求提高,新能源汽车采购不低于 30%。企业采购财税咨询:制定绿色采购标准,明确节能环保产品的认证要求(如中国节能产品认证、环境标志产品认证),优先选择列入《节能产品事业单位采购清单》的产品;测算绿色采购的财税优惠,如采购新能源汽车可享受车辆购置税免征,采购节能设备可享受固定资产加速折旧与企业所得税抵免,详细计算每项采购的优惠金额;建立采购与财务数据共享平台,通过 ERP 系统对接采购模块与财务模块,自动统计绿色采购金额与比例,确保优惠政策精确落地,同时满足监管部门核查要求。税务合规财税咨询底稿
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